| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门:中共湖南省委老干部局 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5217.12 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 4982.70 | ||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 20 | |||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 21 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 629.63 | 四、公共安全支出 | 22 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 23 | 70.47 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 24 | ||||
| 六、其他收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 25 | 970.29 | |||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 356.00 | ||||
| 9 | 九、住房保障支出 | 27 | 142.20 | ||||
| 本年收入合计 | 10 | 5846.75 | 本年支出合计 | 28 | 6521.66 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | 18.92 | 结余分配 | 29 | |||
| 年初结转和结余 | 12 | 3468.78 | 其中:提取职工福利基金 | 30 | |||
| 其中:项目支出结转和结余 | 13 | 3468.78 | 转入事业基金 | 31 | |||
| 14 | 年末结转和结余 | 32 | 2812.79 | ||||
| 15 | 其中:基本支出结业 | 33 | 27.27 | ||||
| 16 | 项目支出结转和结余 | 34 | 2785.50 | ||||
| 17 | 35 | ||||||
| 总计 | 18 | 9334.45 | 总计 | 36 | 9334.45 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| :中共湖南省委老干部局 | 公开02表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,846.75 | 5,217.12 | 629.63 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,289.44 | 3,659.81 | 629.63 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,289.44 | 3,659.81 | 629.63 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 2,376.89 | 1,793.75 | 583.14 | ||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,036.49 | 990.00 | 46.49 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 876.06 | 876.06 | 0 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 75.82 | 75.82 | 0 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 75.82 | 75.82 | 0 | ||||||
| 2050803 | 培训支出 | 75.82 | 75.82 | 0 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 968.29 | 968.29 | 0 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 968.29 | 968.29 | 0 | ||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 968.29 | 968.29 | 0 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 356.00 | 356.00 | 0 | ||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 256.00 | 256.00 | 0 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 220.00 | 220.00 | 0 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | 0 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 12.50 | 12.50 | 0 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 中共湖南省委老干部局 | 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,521.66 | 4,051.52 | 2,470.14 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,982.69 | 2,683.52 | 2,299.17 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,982.69 | 2,683.52 | 2,299.17 | |||||
| 2013601 | 行政运行 | 2,383.52 | 2,383.52 | 0 | |||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,885.97 | 300.00 | 1,585.97 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 713.20 | 0 | 713.20 | |||||
| 205 | 教育支出 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | |||||
| 20508 | 进修及培训 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | |||||
| 2050803 | 培训支出 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 970.29 | 968.29 | 2.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 968.29 | 968.29 | 0 | |||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 968.29 | 968.29 | 0 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 356.00 | 256.00 | 100.00 | |||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 100.00 | 0 | 100.00 | |||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 100.00 | 0 | 100.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 256.00 | 256.00 | 0 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 220.00 | 220.00 | 0 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | 0 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 12.50 | 12.50 | 0 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门:中共湖南省委老干部局 | 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,202.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 4334.15 | 4334.15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 70.47 | 70.47 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 970.30 | 970.30 | |||||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 356.00 | 356.00 | |||||
| 九、住房保障支出 | 142.20 | 142.20 | |||||||
| 本年收入合计 | 9 | 5,217.13 | 本年支出合计 | 23 | 5873.12 | 5873.12 | |||
| 年初结转和结余 | 10 | 3,468.78 | 年末结转和结余 | 24 | 2812.78 | 2797.78 | 15.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,468.78 | 基本支出结转 | 25 | 27.27 | 12.27 | 15.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 项目支出结转 | 26 | 2785.51 | 2785.51 | ||||
| 13 | 27 | ||||||||
| 合计 | 14 | 8,685.90 | 合计 | 28 | 8685.90 | 8670.90 | 15.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 中共湖南省委老干部局 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,873.12 | 3,449.47 | 2,423.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,334.15 | 2,081.47 | 2,252.68 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,334.15 | 2,081.47 | 2,252.68 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 1,781.47 | 1,781.47 | 0 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,839.48 | 300.00 | 1,539.48 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 713.20 | 0 | 713.20 | ||
| 205 | 教育支出 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 70.47 | 1.50 | 68.97 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 970.30 | 968.30 | 2.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 968.30 | 968.30 | 0 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 968.30 | 968.30 | 0 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 356.00 | 256.00 | 100.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 256.00 | 256.00 | 0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 220.00 | 220.00 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 142.20 | 142.20 | 0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | 0 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 12.50 | 12.50 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门:湖南省委老干部局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,449.46 | 3,051.61 | 397.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,179.44 | 1,179.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 339.30 | 339.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 484.99 | 484.99 | |
| 30103 | 奖金 | 192.90 | 192.90 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 76.83 | 76.83 | |
| 30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.60 | 72.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 397.85 | 397.85 | |
| 30201 | 办公费 | 8.31 | 8.31 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 15.14 | 15.14 | |
| 30206 | 电费 | 62.42 | 62.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.58 | 8.58 | |
| 30208 | 取暖费 | 109.56 | 109.56 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30211 | 差旅费 | 40.62 | 40.62 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.86 | 1.86 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30215 | 会议费 | 7.68 | 7.68 | |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 11.03 | 11.03 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 9.52 | 9.52 | |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.67 | 56.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.51 | 55.51 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,872.17 | 1,872.17 | |
| 30301 | 离休费 | 104.28 | 104.28 | |
| 30302 | 退休费 | 762.75 | 762.75 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.49 | 35.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.77 | 4.77 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 256.24 | 256.24 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 257.94 | 257.94 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 12.50 | 12.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 308.50 | 308.50 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30403 | 财政贴息 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 公开07表 | |||
| 部门名称:中共湖南省委老干部局 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 决算数 | ||
| 一、支出合计 | 85.04 | ||
| 1.因公出国(境)费 | 0 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 66.09 | ||
| (1)公务用车购置费 | |||
| (2)公务用车运行维护费 | 66.09 | ||
| 3.公务接待费 | 18.95 | ||
| 二、相关统计数 | |||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 8 | ||
| 5.公务接待批次(批) | 38 | ||
| 6.公务接待人数(人) | 182 | ||
| 说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |||
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |||
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 中共湖南省委老干部局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
当前位置:

湘公网安备 43010202001180号